岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议;
4、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业,熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
2、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,正直诚实,工作态度积极,责任心强;
3、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神,积极主动、敬业上进、责任感强;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。