工作职责:
1、协助审计经理完善内审规章制度及流程、制定审计计划和方案,提高审计工作标准化水平,确保审计目标的完成;
2、对公司的资产、负债、损益及财务收支进行审计确认;对公司资金财务审计和订单执行情况进行监督;
3、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督,对财务规章制度和内部控制制度进行检查;
4、对公司财务管理和财务分析的状况进行审计评价;对公司资金计划的制定、管理和执行情况进行审计监督;
5、依据公司业务特点及内部审计制度,负责审计底稿的汇总和审计报告的出具;
6、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反映问题进行调查核实;
7、协助审计经理具体执行对审计部门的培训计划及对公司其他部门的培训;
8、协助审计经理编制部门经营预算,对各项部门费用进行监控。
任职资格:
1、大学本科以上学历,财务相关专业;
2、具备2年以上内审或外审工作经验,有管理经验者优先;
3、具备会计从业资格证书、银行从业资格证书优先、具备审计师职称者优先;
4、敬业勤勉,具备较好的沟通、协调、判断能力以及审计工作所必需的职业审慎性和保密意识;
5、能接受阶段性出差。