主要职责:
1、严格执行公司审计工作制度和工作流程,定期对集团各区域财务部各投资项目财务部等进行定期财务审计工作,向领导及时反映公司财务制度中的漏洞、财务管理中存在的问题;
2、协助领导定期对集团财务部各投资项目财务部对公司各项财经规章、制度的执行情况进行定期财务审计工作,向领导及时反映公司财务制度中的漏洞、财务管理中存在的问题;
3、协助领导对各区域公司、各投资项目、各部门反应的问题或者存在的问题,组织专项审计工作,及时发现问题;
4、协助领导对突发的风险事件,包括违规违纪等,进行调查取证工作;
5、协助领导编制审计工作底稿,详细记录审计过程中的各种问题,并负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、协助领导检查各区域公司、各投资项目资金审批制度执行情况,详细检查审批手续是否完善、财务处理是否正确、票据的开具是否正确等;
7、协助中介机构完成集团对投资项目的财务尽职调查;
任职条件
1、30岁以上,男性,会计、审计、金融等相关财务类专业,本科及以上学历;
2、中级会计师及以上职称,注册会计师优先;
3、熟悉企业会计、审计等业务流程;
4、具备大中型会计事务所工作经验,2-3年审计经验;
5、对企业经济活动有敏锐的洞察力,有较强的语言表达能力、良好的沟通能力、文字组织能力和财务分析能力,有独到的见解;
6、熟悉操作电脑及各种财务办公软件;
7、正直可靠,工作严谨、细致,恪守职业道德,有敬业精神和将强的团队精神;