工作描述:1. 参与执行各类型审计业务;
2. 负责编制审计业务工作底稿,对被审计公司账务进行审查,对企业的所有管理制度,经营范围及其他一切是否符合法律法规的事项进行审查;
3. 负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
4. 按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿,出具审计报告;
5. 协助项目经理做好审计资料整理归档工作;
? 参与过的项目:
√审计局节煤减排专项审计
负责了解专项资金预算编制、拨付要求,参照政府预算时的《实施方案》,收集财政局拨付资料,调查企业资金使用情况,根据发现的问题及特殊事项编写审计底稿。
√税务总局资金专项审计
负责下属两个单位的全部科目,资金的管理、审核、固定资产盘点、清查、账实核对、往来账函证及账实不符的情况。
√北排成本核算专项审计
负责“存货与成本流程”、“销售与收款流程”及资产类科目,核实成本核算、收入确认的真实、准确、完整。通过项目对成本核算、成本梳理、业务流程梳理、梳理旧账套、建设新账套等有了更深刻的认识。
√山东IPO内控梳理
负责“费用审批报销流程”、“采购与付款流程”、“存货与成本流程“销售与收款流程”,发现当前的内控漏洞,梳理及